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怒江傈僳族自治州广播电视局2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.贯彻党的宣传方针政策,拟订全州广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施,加强广播电视事业管理,把握正确的舆论导向和创作导向。
2.负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章草案,制定行业标准并组织实施和监督检查,指导、推进全州广播电视领域的体制机制改革。
3.负责制定全州广播电视领域事业发展、政策和规划,组织实施公共服务重大公益工程和公益活动,指导、监督广播电视重点基础设施建设,推动广播电视事业建设和发展。
4.指导、协调、推动全州广播电视领域产业发展,制定发展规划、产业政策并组织实施。
5.负责对全州各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可,组织查处重大违法违规行为。
6.指导全州电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。
7.指导、协调全州广播电视重大宣传活动,指导实施广播电视节目评价工作。
8.负责推进全州广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。
9.组织制定全州广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、推进全州应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。
10.开展广播电视对外交流与合作,协调推动全州广播电视领域走出去工作,负责广播电视节目的进口、收录和管理。
11.指导全州广播电视、网络视听行业人才队伍建设。
12.完成州委、州政府交办的其他任务。
二、基本情况
(一)机构设置情况
怒江傈僳族自治州广播电视局共设置5个内设机构(正科级),包括:办公室、公共服务科(安全传输保障科)、宣传管理科、网络视听节目管理科、规划财务科。
所属单位1个(不独立核算,不独立编报),为事业发展和安播中心(怒江州应急广播服务中心)。
(二)决算单位构成
纳入怒江傈僳族自治州广播电视局2024年度部门决算编报的单位共1个。
是:1.怒江傈僳族自治州广播电视局。
纳入怒江傈僳族自治州广播电视局2024年度决算编报的单位与部门所属单位范围不一致。因所属单位不独立核算,合并在怒江傈僳族自治州广播电视局作为1个单位编报。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
怒江傈僳族自治州广播电视局2024年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的:公务员11人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员6人,机关和事业工人3人;经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人(离休0人,退休6人)。
车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。
三、重点工作概述
(一)聚焦理论武装,着力提升学习质效。一是严实“第一议题”制度。及时学习习近平总书记重要讲话、指示、批示精神共计132个议题,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神,局党组理论学习中心组开展集中学习11次,组织召开党组会议32次、局务会24次,局党支部支委会12次、主题党日活动12次、党员大会4次。二是抓实党纪学习教育。通过个人自学、党组班子研学、党支部普学、党员领导干部领学、用好“云岭先锋”APP《条例》学习资料包等方式,逐条逐句通读《条例》,召开党组理论学习中心组党纪专题学习3次,党支部党纪学习教育主题党日2次、党员大会1次,党组书记上纪律专题党课1次,深入交流研讨4次。三是夯实主题教育成果。制定《怒江州广播电视局巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果实施方案》,深化全州广电系统深刻认识“两个确立”的决定性意义,坚决做到“总书记有号令、党中央有部署、上级有要求、广电见行动。
(二)聚焦宣传工作主题主线,着力壮大主流舆论。一是做实“首页首屏首条” 建设。持续督导全州各级媒体、本地新闻联播头条和网络视听媒体“首页首屏首条”,持续深入宣传习近平总书记大国领袖的为民情怀和责任担当。二是做足作品推优出彩。3件作品获第一、第二季度全省优秀广播电视新闻作品。1件作品获2023年度优秀少儿节目扶持项目,1件作品获省级“中国梦 新征程”原创网络视听优秀节目。三是做细县级融媒体中心综合成效评价提质。加强与省广电局的对接和县(市)级融媒体中心的指导,积极配合宣传部门科学开展综合成效评价,县市融媒体中心综合成效排名稳中有进。
(三)聚焦围绕中心服务大局,着力发挥应急广播体系功能优势。一是积极争取支持。注重统筹谋划,把应急广播纳入州委意识形态考核指标体系,争取纳入公共服务保障范畴。积极向州委编办汇报争取成立“应急广播服务中心”,确保有机构,有专人负责。二是提升在线率。通过上下协调抓服务、州级日调度抓进度、县(市)逐个排查抓落实等多种举措,全州终端平均在线率不断提高,从2024年1月份的70.88%提升到90%以上,并保持稳定。三是抓细管用融。印发《怒江州应急广播管理暂行办法》和《怒江州行政村(社区)应急广播管理规定》,州、县(市)强化“一把尺”规范标准,统筹播出时段,严格规范信息发布,应急广播在灾害预警、政策宣传、乡村振兴、社会治理、服务群众等方面发挥了重要作用。
(四)聚焦公共服务提质增效,着力推进广播电视惠民工程。一是智慧广电固边工程建设取得新成效。泸水市和贡山县智慧广电固边项目完成省级验收,累计投入资金2269万元,光缆建设总里程732公里。有序推进福贡县智慧广电固边工程前期工作。二是基层广播电视公共服务网络标准化建设提质增效。建成州县乡村组五级连通的广播电视售后服务体系,做到24小时内回应、72小时内完成惠民服务,全州累计结单率96.9%、满意率100%。三是着力推进怒江州广播电视与视听新媒体监测监管平台项目建设。积极争取370万元开展项目一期工程建设,项目正在实施,预计2025年一季度完成一期建设并投入运行,将极大提升我州广播电视信号及互联网视听节目的监测监管能力。四是持续巩固 “三化”台站建设成果 。加大运行维护管理力度,确保群众可免费收听收看18套地面数字电视节目和16套数字音频广播节目
(五)聚焦紧绷安全播出防线,着力提升广播电视安全播出保障能力。圆满完成重保期安播工作,全州重保期“零事故”。一是深化思想认识。全州广电系统立足安全播出政治使命,以“时时放心不下”的责任感使命感,担当作为,有效应对各类安全风险挑战。坚持安播月报制度,定期通报全州“安播事故”,树牢安全播出生命线意识,编发安播月报12期。二是细化工作措施。健全广播电视安全播出管理制度,优化事件事故处置流程。认真落实周二检修制度,及时更换老旧设备,消除安全播出隐患。三是加强应急广播网络安全管理。组织开展网络安全攻防演练,加强漏洞扫描、强化秘钥管理、安装VPN等措施,不断强化设施安全、系统安全、网络安全等方面的措施,确保了系统安全运行。四是强化人才队伍素质提升。在国家广电总局二八一台挂牌“怒江州广播电视局实训基地”,组织全州广电系统业务骨干共计30人到参加为期1周培训班2期,选派12名技术业务骨干进行为期1个月的全程脱产跟班学习培训,推动优质培训资源集聚。开展全州安全播出工作培训会议6期,共计824人次参训。
(六)聚焦筑牢监管屏障,着力推动行业持续健康发展。一是常态化开展非法卫星电视地面接收设施专项整治工作。牵头组织开展整治工作,大力营造规范安全、健康发展的卫星电视传播秩序。二是精细化推进酒店电视操作复杂专项治理。累计完成380家酒店治理工作,实现电视机机顶盒开机时间不超过35秒,完成开机过程中无商业广告或各种类型视频、开机后直接进入CCTV-1频道全屏直播模式或迎宾模式。三是长效化加强广电领域综合治理。开展广播电视和网络视听领域无证无照经营查处工作、虚假违法广告、不规范使用汉字问题,加强广播电视所属新媒体平台和账号管理。
(七)聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果,着力推进乡村振兴建设。一是推动巩固行业扶贫成果提效 。加大运行维护管理力度,确保“村村”“户户通”工程长期通、优质通,目前,全州广播电视综合覆盖率达99.75%。二是推动挂联村乡村振兴提速 。严格落实“四个不摘”要求,玛普拉地村2024年人均纯收入10418元,同比增长5.40%。三是推进 “一老一小”工作提档。助推玛普拉地村“托幼一体”试点,得到州委、州政府主要领导肯定。四是推动挂联村广播电视公共服务质效提标 。州广电局投入资金2.5万元,打造广播电视公共便民服务示范网点,畅通了广电服务基层群众的“最后一公里”,实现服务“最远一家人”目标。
(八)聚焦围绕中心服务大局,着力加大北斗应急广播体系建设。以点带面,奋力推广北斗应急广播体系建设。在北斗应急广播试点成功后,州委、州政府将怒江州北斗应急广播体系建设作为全州全域防灾减灾能力建设体系重点项目来谋划,项目总投资4687万,分二期建设,项目内容为建设怒江州北斗应急指挥中心、965个5G+北斗+AI融合应急广播终端、升级原20个北斗终端、3个横向部门北斗应急广播指挥平台。正在编制可行性研究报告和技术方案,前期工作稳步推进。
(九)聚焦守土有责守土负责,着力压实好意识形态工作主体责任。一是加强党的全面领导。将意识形态工作纳入党建工作目标责任制,作为年终考核的重要内容,与业务工作同谋划、同部署、同落实,形成责任互联互通、压力传导通畅、大家齐抓共管的合力。二是加大风险防范和问题研判。每季度定期召开意识形态工作联席会议,对敏感热点问题和风险点进行梳理,报送季度意识形态领域情况分析报告4期。三是加固底线思维,加强宣传工作。加强广播电视全流程管理,严格执行广播电视三级审查、重播重审、主持人持证上岗、节目监听监看等制度。壮大广电行业宣传员队伍,高质量完成“云南正能量”“记事本”发布的宣传工作任务,共转发1051条。
(十)聚焦党建引领,着力加强党的建设。一是强化党的领导,党建成效不断凸显。州广电局党支部连续两年考核为“好”等次,今年6月底被中共怒江州委州直机关工作委员会表彰为“先进基层党组织”,局党支部推送的《坚持党建引领 奋力推动广播电视事业高质量发展》在州委州直机关工委在州直机关开展习近平总书记“7·9”重要讲话发表5周年贯彻落实实践经验和成效启示征文竞赛活动中荣获“优秀征文作品”。二是深化作风建设,持续推进作风革命效能革命。牢固“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识,大力践行“三法三化”三是实化整治形式主义,为基层松绑减负。严格发文计划管理,2024年年发文数量同比减少10%,严格制定督查检查考核计划,督查检查考核活动同比下降17%,对功能作用相近的5个微信工作群进行整合。四是细化党风廉政建设,扎实推进清廉广电建设。履行好党风廉政建设主体责任、第一责任人、班子成员“一岗双责”责任清单,党组会专题研究党风廉政4次,组织警示教育大会4次,组织年轻干部签订廉洁自律承诺书和“八小时以外”行为规范承诺书各16份,春节等节假日前开展廉政提醒谈话4次,组织干部职工到州廉政教育基地开展警示教育1次。加强对县(市)广电局“一把手”的日常监督,共开展常规谈话8人次。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
怒江傈僳族自治州广播电视局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
怒江傈僳族自治州广播电视局2024年度收入合计5192648.03元。其中:财政拨款收入4892648.03元,占总收入的94.22%;无上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入;其他收入300000.00元,占总收入的5.78%。
与上年相比,收入合计减少9791762.26元,下降65.35%。其中:财政拨款收入减少9711531.47元,下降66.50%;其他收入减少80230.79元,下降21.10%。主要原因是:怒江州州级广电融合提升项目已建设完成,项目资金减少。
二、支出决算情况说明
怒江傈僳族自治州广播电视局2024年度支出合计5209233.03元。其中:基本支出3917940.03元,占总支出的75.21%;项目支出1291293.00元,占总支出的24.79%;无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计减少9727271.47元,下降65.12%。其中:基本支出增加374453.57元,增长10.57%;项目支出减少10101725.04元,下降88.67%。主要原因是。一是新入职1人和调入1人,人员经费及公用经费支出增加。二是怒江州州级广电融合提升项目已建设完成,项目资金减少。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障怒江傈僳族自治州广播电视局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3917940.03元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3530844.45元,占基本支出的90.12%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费387095.58元,占基本支出的9.88%。 (二)项目支出情况
2024年度用于保障怒江傈僳族自治州广播电视局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1291293.00元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
1.207文化旅游体育与传媒支出1270425.00元:主要用于①中央广播电视节目无线覆盖(数字)运行维护费专项资金297000.00元;②怒江州2023年广播电视事业发展专项经费335900.00元;③云南省电视台运行维护经费90000.00元;④怒江州广播电视与视听新媒体监测监管平台(一期)专项资金221025.00元⑤怒江州州级广电融合提升项目资金226500.00元;⑥州级应急广播体系运行维护工作专项资金50000.00元;⑦怒江州基层广播电视公共服务网络标准化建设运维专项资金30000.00元;⑧非法卫星地面接收设施专项整治检查工作专项资金20000.00元。
2.208社会保障和就业支出20868.00元:主要用于遗属补助专项资金。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
怒江傈僳族自治州广播电视局2024年度一般公共预算财政拨款支出4892648.03元,占本年支出合计的93.92%。与上年相比减少9711531.47元,下降66.50%,完成年初预算的57.86%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出3951083.58元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.76%,完成年初预算的56.81%。主要用于人员工资福利、商品和服务支出;造成预决算差异的主要原因是2024年度怒江州广播电视与视听新媒体监测监管平台项目正在建设中,项目资金未支付完毕。
8.社会保障和就业(类)支出373033.26元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.62%,完成年初预算的37.94%。主要用于行政单位离退休、行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出;造成预决算差异的主要原因是人员变动引起的社保支出变动。
9.卫生健康(类)支出251100.19元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%,完成年初预算的104.92%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和其他社会保障缴费等;造成预决算差异的主要原因是新入职1人和调入1人,人员变动引起的人员经费、商品和服务支出增加。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出28200.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%,年初无此项预算。主要用于2024年驻村队员生活补助经费;造成预决算差异的主要原因是2024年州财政局追加选派驻村队员生活补助经费。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出289231.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%,完成年初预算的103.80%。主要用于住房公积金缴费;造成预决算差异的主要原因是人员变动引起的住房公积金支出变动。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元,决算为34999.58元,完成年初预算的100.00%;支出决算较上年减少651.37元,下降1.83%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,;公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元,决算为34999.58元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国(境)费支出决算较上年减少0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加21.63元,增长0.06%;公务接待费支出决算较上年减少673.00元,下降100.00%;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少673.00元,下降100.00%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年减少0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元,支出决算为34999.58元,完成年初预算的100.00%,支出决算较上年减少651.37元,下降1.83%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元,决算为34999.58元,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是出台具体管理制度严控公务接待和公务用车审批,减少不必要的业务招待费和公务用车运行维护费支出,公务接待费等于预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算减少0.00元,上年无此项支出);公务用车运行维护费支出决算增加21.63元,增长0.06%;公务接待费支出决算减少673.00元,下降100.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年减少0元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求,出台具体管理制度严控公务接待和公务用车审批,减少不必要的业务招待费和公务用车运行维护费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0.0个,累计0.0人次。
2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于广播电视工作、广播电视安全播出保障工作和脱贫攻坚工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0.0批次(其中:外事接待0.0批次),接待人次0.0人(其中:外事接待人次0.0人)。安排国(境)外公务接待0.0批次,接待人次0.0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
怒江傈僳族自治州广播电视局2024年机关运行经费支出387010.58元,比上年增加64069.33元,增长19.84%,主要原因:人员变动引起正常运行经费变动。部门机关运行经费主要用于行政人员办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,怒江傈僳族自治州广播电视局资产总额75455143.29元,其中,流动资产101772.57元,固定资产75167370.72元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程186000.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少14566199.47元,其中固定资产减少4390323.54元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,部门政府采购支出总额267884.58元,其中:政府采购货物支出240885.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出26999.58元。授予中小企业合同金额6114.00元,其中:授予小微企业合同金额6114.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
2024年度无其他重要事项情况需要说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学
监督索引号53330000473601111



