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怒江傈僳族自治州人民政府驻昆明办事处部门2021年预算公开目录

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MB1006260-2021-157526
发文机构
怒江州人民政府驻昆明办事处
公开目录
预决算公开
主题分类
其他
文      号
公开日期
2021-03-05 15:24:19

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怒江傈僳族自治州人民政府驻昆明办事处部门2021年预算公开目录

 

第一部分州驻昆办部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

(一)因公出国(境)费

(二)公务接待费

(三)公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分州驻昆办部门2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、州对下转移支付预算表

十六、新增资产配置表

 

驻昆办部门2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

      ⒈政务服务:承办我州在昆在京政务、经济联系和友好往来工作,以及州委、州政府四套班子及其州直部门转由驻昆办办理的事项。
    ⒉信息提供:收集、整理和传输信息,为我州各级领导和部门及时提供有价值的政策和经济信息。
    ⒊对外联络:认真做好与挂钩怒江扶贫单位的联络、协调和服务工作,加大社会帮扶力度;加强与省内外州市之间的沟通联系,为我州经济合作牵线搭桥,协助州内企业拓展国内外市场。
    ⒋“窗口”作用:充分发挥对外宣传的“窗口”功能,积极开展形式多样的对外宣传,展示怒江经济社会发展状况,宣传怒江,树立怒江对外良好的形象,以提高怒江的知名度,为怒江经济建设服务。
    5.接待服务:为州委、州政府四套班子及其州直有关部门和全州各族人民群众提供在昆在京办事接待服务,营造怒江人在昆在京的“家外之家”氛围。
    ⒍应急服务:协助“两办”及相关部门做好需由驻昆组织处理的我州在昆在京突发事件的应急处置和信访事项工作。
    ⒎酒店管理:负责监督昆明怒江大峡谷酒店的经营和管理,确保国有资产的保值和增值。
    8.内部管理:加强办事处党的建设和政治思想工作,树立驻昆办综合素质高、服务水平高的良好形象。
 ⒐承办州委、州政府、州人大、州政协、四套领导班子及州直各部门交办的其它事项。

(二)机构设置情况

我办1988年10月经昆明市人民政府昆政函[1988]17号批复同意设立,根据《怒江州机构编制委员会关于怒江州驻昆明办事处主要职责内设机构和人员编制方案的请示的批复》怒编〔2010〕39号,怒江州人民政府驻昆明办事处为怒江州人民政府直属正处级外派公益一类事业单位,人员参照《中华人民共和国公务员法》管理。机构编制14人。下设办公室、接待科、扶贫联络科、电子政务信息科、综合业务科5个科室,年初在职人员8人,其中:处级3人,科级2人,工勤人员3名,共计人数8人;退休人员5人;公务用车编制3辆,实有公务用车3辆。

(三)重点工作概述

1.突出抓好政务服务保障这个关键。要按照州委、州政府的要求,切实提高服务实效、提升服务水平,继续做好州委、州政府在昆、在京重大经济政务活动提供优质高效的服务保障。
  2.突出抓好政务联络协调顺畅这个要点。要按照州委、州政府的要求,继续积极做好省级部门和驻地相关部门的联系工作,拓宽政务联络的渠道,探索创政务联络的方式,确保政务服务联络顺畅。
  3.突出抓好招商引资这个亮点。要充分发挥在昆、在京优势,协调配合州级招商部门加强与省内外企业、协会等联系交流,协助有关部门和企业引进资金、开拓市场。
  4.突出抓好乡村振兴这个焦点。深入学习贯彻习近平总书记关于实施乡村振兴战略的重要论述,认真落实中央关于乡村振兴的一系列决策部署,协助挂联村跑好脱贫攻坚和乡村振兴的接力赛。
  5.突出抓好全面从严治党这个重点。提高思想认识,着力推动全面从严治党向纵深发展,树立全面从严治党永远在路上的理念,进一步提高政治站位,深化思想认识,不松劲、不停步、再出发,推动全面从严治党向纵深发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截至2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制人数14人,其中:行政编制人数14人,事业编制人数0人。在职实有人数8人,其中:财政全额保障人数8人,财政差额补助人数0人,财政专户资金、单位资金保障人数8人。

离退休人员5人,其中:离休0人,退休5人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1,761,997.50元,其中:一般公共预算1,761,997.50元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与上年对比2021年部门财政拨款收入比上年减少393,900.00元,减少18%,主要原因分析一是由于人员调动退休等变动,人员工资、社会保障缴费、住房保障支出减少、二是“三公”经费、项目经费减少。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1,761,997.50元,其中:本年收入1,761,997.50元,上年结转收入3,400.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,761,997.50元(本级财力1,761,997.50元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比2021年部门财政拨款收入比上年减少39.39万元,减少18%,主要原因分析:一是由于人员调动退休等变动,人员工资、社会保障缴费、住房保障支出减少。二是及“三公”经费、项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1,761,997.50元。财政拨款安排支出1,761,997.50元,其中:基本支出1,761,997.50元,与上年对比减少393,900.00元,减少18%,主要原因分析一是由于人员调动退休等变动,人员工资、社会保障缴费、住房保障支出减少。二是及“三公”经费减少;项目支出0元,与上年对比减少100,000.00元,减少100%,主要原因分析:驻昆办严格执行中央八项规定精神和省委、州委实施办法,厉行节约,认真执行年度财政预决算,严格对“三公”经费的使用和管理。履行节约,采取有效措施,努力降低消耗,节各项费用开支,费用有所降低。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。2021年年初预算安排驻昆办一般公共服务支出为1,407,152.46元,与上年相比减少343,800.00元,减少19%。减少的原因是工资及“三公”经费等经费减少;社会保障和就业支出为132,219.04元,与上年相比减少59,000.00元,减少30%。减少的原因是人员减少,社会保障缴费基数也随之减少;卫生健康支出为90,183.00元,与上年相比减少8,900.00元,减少8%,减少的原因是人员减少,卫生健康支出也随之减少。

五、省对下专项转移支付情况

按项级科目细化,部门列入省对下专项转移支付项目清单项目金额0万元,无此项内容。

(一)与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

我单位无功能科目分组此项内容。

六、政府采购预算情况

  我单位无政府采购预算。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

驻昆办部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计105,000.00元,较上年比减少10,000.00元,下降8%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

驻昆办部门2021年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因驻昆办严格执行公务人员因公出境管理制度。

(二)公务接待费

驻昆办部门2010年公务接待费预算为0元,较上年减少10,000.00元,下降100%,国内公务接待批次为1次,共计接待86人次。

增减变化原因驻昆办严格执行中央八项规定精神和省委、州委实施办法,厉行节约,认真执行年度财政预决算,严格对“三公”经费的使用和管理。履行节约,采取有效措施,努力降低消耗,各项工作费用开支有所降低。

(三)公务用车购置及运行维护费

驻昆办部门2020年公务用车购置及运行维护费为105,000.00元,较上年增加0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费105,000.00元,较上年增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因驻昆办严格执行中央八项规定精神和省委、州委实施办法,厉行节约,认真执行年度财政预决算,严格对“三公”经费的使用和管理。履行节约,采取有效措施,努力降低消耗,各项工作费用开支有所降低。

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

  1.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
    2.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

驻昆办部门2020年机关运行经费安排313,400.00元,与上年相比减少11,900.00元,减少3%。主要原因分析:一是由于人员调动退休等变动,人员工资、社会保障缴费、住房保障支出减少、二是“三公”经费、项目经费减少。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年1231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 监督索引号53330000149600111

 


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