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怒江傈僳族自治州民族中等专业学校2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
(一)认真贯彻执行党的教育方针和政策。
(二)结合学校实际制定落实各项规章制度、管理条例,使学校办学有章可循、有据可依,实现学校管理的制度化、规范化、科学化、人性化。
(三)按质按量完成州委、州政府州教育局的各项要求和任务。
(四)培养怒江州中技人才、承担各类在职人员的学历提高、继续教育、各类职前职中的技能培训、农村劳动力转移培训任务。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置12个内设机构,包括:行政办公室 、党委办公室、教务处、成人教育处、学生处、后勤处、财务科、保卫科、招生就业办、科研处、校团委、工会。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
我单位作为怒江傈僳族自治州教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员189人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员175人,机关和事业工人14人;经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员180人(离休0人,退休180人)。年末学生1373人。年末遗属8人。
车辆编制1辆,在编实有车辆2辆,超编1辆。超编原因:学校资产账上2辆,实际在用1辆车为2022年7月27日新购入;另外1辆已经移交怒江州机关事务管理局处理,未收到处置通知,故而未下账。
三、重点工作概述
(一)始终坚持正确的办学方向
1.学院党委坚持把政治建设摆在首位,切实加强学院办学体系建设,不断提升办学治校能力,认真履行把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导职责。一是严格执行学院各项议事规定,召开党委会议19次,校长办公会议14次,认真贯彻落实党的教育方针,教育引导师生深刻领悟“两个确立”的决定性意义,不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”,做到“两个维护”。二是抓好理论武装工作,坚持“第一议题”学习制度,认真落实班子成员“一岗双责”。年初召开党建暨党风廉政建设工作会议,组织召开8次理论学习中心组集中学习(截至11月)。重点学习贯彻党的二十届三中全会精神,习近平总书记在全国教育大会上的重要讲话精神,习近平总书记关于教育工作的重要论述,全省职业教育大会精神等,为学院全面抓好党建引领职业教育高质量发展打牢思想基础。
2.加强党支部建设,抓实党建引领。根据州委常委会“设立怒江职业技术学院党委、纪委,撤销怒江州民族中等专业学校党委、纪委”的决定(怒委〔2024〕161号),进一步理顺基层党建工作机制。一是全面实施“支部建在二级学院上”和党支部书记“双带头人”培育工作机制,深化党建与业务深度融合,根据中高衔接、高职引领的办学发展目标,撤销专业部建制,组建6个二级学院,将党支部建在二级学院上,党建引领专业发展有力有效。抓实优秀青年党员发展工作,有20名师生参加入党积极分子培训,1名教师和5名大学生由入党积极分子转为发展对象。各党支部融入社区开展“党员教师亮身份,一老一小我来帮”主题党日活动,为社区居民和学院挂联村提供贴心服务。二是认真落实意识形态工作责任制,加强对公众号、网站、校刊等宣传阵地管理。定期召开意识形态分析研判会,重点就思政课建设、师德师风建设、学生心理健康问题研判、实习就业管理、网络安全、教材管理、信息发布等方面进行分析研判,不断提升意识形态工作水平。
3.以党纪学习教育为抓手,纵深推进“清廉学校”建设。年初党委会审定2024年工作要点,明确党风廉政建设工作重点,以推进党纪学习教育为抓手,坚持严的主基调,抓师德师风建设,通过召开师德师风警示教育大会、党纪学习教育专题研讨、签订师德师风承诺书、师德师风专题讲座等形式,教育引导教职工增强立德树人意识,纵深推进“清廉学校”建设。
(二)加快发展高等教育,人才培养质量不断提升
1.怒江职业技术学院获批挂牌办学。在州委、州政府高位推动和各级各部门全力支持下,全体教职工苦干实干,怒江职业技术学院年内获教育部和省政府批准挂牌办学,实现了怒江州高等院校零的突破。为更好地推进中高衔接,在州民族中专办学基础上,怒江职业技术学院设立婴幼儿托育服务与管理、建筑工程技术、旅游管理、表演艺术、休闲体育专业五个高职专业,顺利完成秋季学期招生目标。怒江职业教育专业群建设水平有明显提高。出台激励机制推动中青年教师读硕攻博,持续抓实紧缺人才和高层次人才引进工作。
2.产教融合进一步深化。与上海迪士尼、杭州名人名家、怒江炜峻、丽江馨雅缘、安顺百灵、上海全聚德等企业持续开展校企合作,保障教学与市场接轨,项目与教学结合,实现实习与就业一体。院领导带队深入开展访企拓岗专项行动,重点走访省内外餐饮、酒店、医疗、汽修等企业和单位34家,签订校企合作协议书,为学生推介就业岗位400多个。
3.中高衔接水平进一步提升。依托沪滇帮扶机制及省教育厅支持,与上海城建职业学院、上海浦东职教集团持续开展合作,与滇西应用技术大学合作培养三年制专科人才,与大理农林职业技术学院、德宏职业技术学院、保山中医药高等专科学院、保山职业学院、云南轻纺职业学院、楚雄医药高等专科学院、昭通市卫生职业学院合作开展五年制大专人才培养,多点开花为学生谋出路。
4.“1+X”证书制度全面融入人才培养方案。高水平组织在校师生参加职业技能等级考试,开展育婴员、保育师、烹调师、面点师、电工、计算机维修工、汽车机械维修工、汽车车身整形修复等工种认定考试,年内学院师生共有426人次获得相关职业技能资格认证。
(三)突出重点推进内涵建设
一是高度重视教师队伍“以赛促教”工作,秋季学期以来在各类省赛中获奖情况比往年有提升,1项进入国赛,技能赛项入国赛实现零的突破。二是不断加强教科研团队建设,以科研服务人才培养工作,以成果转化检验教育质量,完成4个州级课题、1个省级课题立项。三是精心策划举办职业教育内涵发展能力提升研讨班,定期组织相关教师全过程研究教育教学,多角度开展高职办学研讨工作,全面提升教育教学能力和课程思政育人水平,开展项目教学、情境教学、模块化教学研究,提升课堂教学效果和教学质量。四是持续做好紧缺人才和高层次人才引进工作,研究生以上学历教师储备有较大突破。五是全力推进就业指导工作,2024届高职就业去向落实率达89%,相比去年有大幅提升。
(四)职业教育全面融入怒江发展
一是认真履行乡村振兴挂联帮扶责任,选派2名青年骨干老师到兰坪县啦井镇新建村驻村,加大重要节点的人财物支持力度,以务实举措助力乡村振兴。二是致力于构建终身教育服务体系,与国家开放大学、云南开放学院、大理大学合作开展继续教育,在怒江开放学院人才培养系统中持续推进全州1100多名村社区干部的培养,为我州乡村振兴提供有力的人才支持。三是职业技能培训服务地方经济发展有成效,完成兰坪县人社局职业技能培训127人,新型学徒制培训52人;与州中医医院联合举办“怒江州医护人员礼仪培训班”,培训人数200多人次;完成2024年第1期建设行业人员培训,培训人数近200人。
(五)持续加强对缅教育交流合作
学院重视加强对缅教育交流合作,主动融入“一带一路”倡议。年内招收50名缅甸留学生就读于旅游管理专业。安排2023级缅甸留学生在怒江本土旅游企业开展寒假社会实践,不同提升留学生对中国培养质量。组织留学生班参加怒江州中缅青少年“青春扬帆 双向奔赴 共创未来”交流活动,促进中缅两国青少年的文化交流与理解,有效发挥教育交流在促进国际友好中的重要作用。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2024年度无财政拨款“三公”经费预算收支,“三公”经费从非税收入(教育教学收费资金)中安排支出,故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
怒江傈僳族自治州民族中等专业学校2024年度收入合计135105916.09元。其中:财政拨款收入126217280.30元,占总收入的93.42%;无上级补助收入;事业收入2971372.74元(含教育收费2971372.74元),占总收入的2.20%;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入5917263.05元,占总收入的4.38%。
与上年相比,收入合计增加60966611.16元,增长82.23%。其中:财政拨款收入增加54760039.79元,增长76.63%,主要原因是2024年度政府性基金及对应专项债务收入安排的支出35000000元,上年度无政府性基金及对应专项债务收入安排的支出,怒江州民族中等专业学校托育护理产教融合综合实训楼建设项目资金25478940.45元,较上年增加15957880.9元;无上级补助收入;事业收入增加952325.07元,增长47.17%,主要原因是本单位事业收入为财政专户管理资金(财政返拨教育教学收费资金),以支定收,2024年度商品服务支出增加:培训费、物业管理费(准军事化服务管理费、安保费用)等较上年增加;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入增加5254246.30元,增长792.48%。主要原因是2024年度滇西应用技术大学拨入业务费和生均费、学校校医室收入医药费等较上年增加。
二、支出决算情况说明
怒江傈僳族自治州民族中等专业学校2024年度支出合计137991758.42元。其中:基本支出36996188.25元,占总支出的26.81%;项目支出100995570.17元,占总支出的73.19%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计增加53896626.42元,增长64.09%。其中:基本支出减少1692338.43元,下降4.37%,主要原因是人员经费支出较上年减少1722280.08元,减少4.54%;项目支出增加55588964.85元,增长122.42%,主要原因是2024年度政府性基金及对应专项债务收入安排的支出35000000元,上年度无政府性基金及对应专项债务收入安排的支出,怒江州民族中等专业学校托育护理产教融合综合实训楼建设项目资金25478940.45元,较上年增加15957880.9元;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障怒江傈僳族自治州民族中等专业学校机构正常运转的日常支出36996188.25元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出36252815.49元,占基本支出的97.99%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费743372.76元,占基本支出的2.01%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障怒江傈僳族自治州民族中等专业学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出100995570.17元。其中:基本建设类项目支出25665520.45元,具体是怒财建〔2024〕46号2024年怒江职业技术学院学生宿舍楼建设项目专项资金186580.00元,怒财建〔2024〕3号怒江州民族中等专业学校托育护理产教融合综合实训楼建设项目资金18478940.45元、怒财预〔2024〕38号2024年托育护理实训楼建设项目资金7000000.00元,托育护理实训楼建设项目从2021年开始启动可研、发改报批等前期工作,2023年5月至9月完成规划设计、规划报批、施工图审查、建设规划、施工许可等所有前期工作,2023年10月正式开工建设,2024年末已完成建设。非基本建设类项目支出75330049.72元。
1.教育支出—职业教育—中等职业教育经费支出62805448.51元,用于助学金专项资金、农村学生全覆盖生活补助专项资金、免学费专项资金、职业教育质量提升计划资金、校舍修缮项目资金、托育护理产教融合综合实训楼建设项目资金、怒江建设行业培训考核基地(中交助梦工坊)项目专项资金、职教中心建设项目偿还资本金及利息专项资金、教育收费教育专项资金、物业管理费专项资金等专项资金,发放学生国家助学金、全覆盖生活补助、办公、水电费、差旅、培训、物业管理费、维修维护费、资本性支出(基本建设)、办公设备购置、专用设备购置等,保障了学校的正常运转;
2.教育支出—职业教育—技校教育经费支出 1717500.00元,用于技校助学金专项资金、农村学生全覆盖生活补助专项资金、免学费专项资金,发放技校学生国家助学金、全覆盖生活补助、办公、差旅、培训、维修维护等日常公用经费;
3.教育支出—教育费附加安排的支出—中等职业学校教学设施经费支出 1339721.66元,用于怒江职业技术学院筹建工作经费;
4.教育支出—其他教育支出—其他教育支出19982.00元,用于2023年教师节活动经费;
5.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤经费支出111672.00元,用于遗属生活补助经费;
6.科学技术支出—其他科学技术支出1246.00元,用于服务企业过程中的耗材支出以及教师差旅费、授课费报销; 7.其他支出—其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出—其他政府性基金债务收入安排的支出35000000.00元,用于怒江职教中心建设项目偿还债务。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
怒江傈僳族自治州民族中等专业学校2024年度一般公共预算财政拨款支出91217280.30元,占本年支出合计的66.10%。与上年相比增加19760039.79元,增长27.65%,完成年初预算的173.06%。主要原因是商品和服务支出(水电费、维修护费等)较上年增加1280726.65元,资本性支出(偿还职教中心建设项目资本金和利息、美容美发、美容美体专业实训基地项目,咖啡调酒实训室设施设备配套项目,怒江州旅游景点VR资源制作,烹饪实训中心改造,建筑工程技术专业实训设备采购项目,校园智慧广播系统建设,国家教育考试标准化考场建设,交互式智能黑板建设,运动训练专业实训基地建设项目,风雨篮球场项目,电子商务直播实训室等项目支出)较上年增加13621818.32元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出80933843.81元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.73%,完成年初预算的206.48%。主要用于发放学生国家助学金、全覆盖生活补助、办公、水电费、差旅、培训、物业管理费、维修维护费、资本性支出(基本建设)、办公设备购置、专用设备购置等,保障了学校的正常运转;造成预决算差异的主要原因是追加2024年托育护理实训楼建设项目资金、2024年云南省政府专项债券转贷资金等资金。
6.科学技术(类)支出1246.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00001%,年初无此项预算。主要用于服务企业过程中的耗材支出以及教师差旅费、授课费报销。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出4398723.11元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%,完成年初预算的54.94%。主要用于退休人员抚恤安葬经费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休公用经费等;造成预决算差异的主要原因是年度中有人员变动。
9.卫生健康(类)支出2776516.38元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%,完成年初预算的116.30%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等;造成预决算差异的主要原因是年度中有人员变动。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出30600.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,年初无此项预算。主要用于州本级2024年驻村工作队员易地搬迁安置点劳动力转移就业工作小分队队员生活补助经费。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出3076351.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%,完成年初预算的98.69%。主要用于住房公积金的支出;造成预决算差异的主要原因是年度中有人员变动。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
- 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,上年无此项支出。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。
上年无因公出国(境)费支出、公务用车购置费支出、公务用车运行维护费支出、公务接待费支出(无国内接待费支出、无国(境)外接待费支出)。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致,均无预算及支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:上年无因公出国(境)费支出;上年无公务用车购置费支出;上年无公务用车运行维护费支出;上年无公务接待费支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),上年无此项支出;上年无国(境)外接待费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
怒江傈僳族自治州民族中等专业学校2024年机关运行经费支出0.00元,与上年对比无变化,原因是我单位属于公益二类事业单位,未安排机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,怒江傈僳族自治州民族中等专业学校资产总额763061200.42元,其中,流动资产17186640.11元,固定资产444628419.89元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程213643032.43元,无形资产87603107.99元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加77735780.04元,其中固定资产减少20302492.76元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋445.6平方米,账面原值1329106.69元,实现资产使用收入178799.73元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,单位政府采购支出总额10346010.50元,其中:政府采购货物支出8056840.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出2289170.50元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
怒江傈僳族自治州民族中等专业学校无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,含财政专户管理资金收入。
3.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入(财政专户管理资金收入)、经营收入”等之外取得的各项收入。
4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
7.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
8.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
监督索引号53330000466000401111



