怒江州畜禽品种改良站单位2016年部门决算 编制说明 目录 一、基本职能及主要工作 (一)门主要职责 (二)机构设部置情况 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 (一)部门财务收入情况 (二)财政拨款收入情况 四、预算单位支出情况 (一)本级财力支出按功能科目分类情况 (二)本级财力支出按经济科目分类情况 五、省对下转项转移支付情况 (一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 (二)与中央配套事项 (三)按既定政策标准测算补助事项 六、政府采购预算情况 七、预算收支增减变化情况说明 八、项目支出预算变动的主要原因 九、“三公”经费说明 (一)专业名词解释 (二)机关运行经费安排 (三)国有资产占用情况 一、基本职能及主要工作 (一)单位主要职责 改良畜禽品种、促进畜牧业发展、种畜禽进出口报批、种畜禽质量管理、种畜禽繁育、畜禽品种改良、畜禽品种登记、畜禽品种审定、畜禽品种性能测定、畜禽品种标准拟定、畜禽良种推广、畜禽养殖新技术推广。 (二)机构设置情况 纳入2016年度部门决算编报的单位共1个,机构编制1个,属公益一类,财政全额拨款事业单位。人员编制6人,现有在职6人。 (三)重点工作概述…… 二、预算单位基本情况 我单位编制2016年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截至2015年12月统计,部门基本情况如下: 在职人员编制6人,其中:行政编制0人,事业编制6人。在职实有6人,其中:财政全供养6人,财政部分供养0人,非财政供养0人。 离退休人员2人,其中:离休0人,退休2人。 车辆编制0辆,实有车辆1辆。 三、预算单位收入情况 (一)部门财务收入情况 2016年部门财务总收入132.52万元,其中:一般公共预算132.52万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入万元。 (二)财政拨款收入情况 2016年部门财政拨款收入132.52万元,其中:本年收入132.52万元,上年结转收入26.55万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款132.52万元(本级财力132.52万元,专项收入万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。 四、预算单位支出情况 2016年部门预算总支出121.21万元。本级财力安排支出121.21万元,其中,基本支出84.12万元,项目支出37.09万元。 (一)本级财力支出按功能科目分类情况 功能科目分组,主要用于人员经费77.29万元、日常公用经费6.84万元。 (二)本级财力支出按经济科目分类情况 经济科目分组(其中:基本支出84.12万元,项目支出37.09万元)。 五、省对下转项转移支付情况 我单位2016年无省对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金1.7万元。 政府采购执行情况说明: 我单位采购项目一个是新购固定资产通用设备1.7万元。 七、基本支出预算变动的主要原因 (一)财政对失业保险基金的补助支出没有在预算内; (二)人员工资水平提高,住房公积金、事业单位医疗、公务员医疗补助随人员工资基础数增加而增加。 八、项目支出预算变动的主要原因 (一)项目经费支出没有在预算内; (二)上级补助收入没有在预算内。 九、“三公”经费公开说明 2017年“三公”经费共安排0.3万元,其中:因公出国(境)费0万元,较上年增长(下降)0%;公务用车运行费0万元,较上年增长(下降)0%,公务用车购置费0万元,较上年增长(下降)0%,两项共计0万元,较上年增长(下降)0%;公务接待费0.3万元,较上年增长(下降)0%,我单位“三公”经费与上年比较无变动。 十、其他公开信息 (一)专业名词解释 专业性较强的名词解释 我单位预算中专业性强的名词解释:“三公”经费,是指各级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 我单位公开的各种事项都属于一般事项,无专业性较强名词,因此无其他专业性较强的名词解释公开内容。 (二)机关运行经费安排 本年度机关事业运行经费共拨入85.37万元,其中“三公”经费0.3万元为公务接待费。 机关运行经费安排情况说明及增减变化情况说明 2016年部门预算一般公用经费6.84万元,比2015年5.62万元减少1.22万元,比2015年减少18%。减少的原因:2016人员经费调减导致我单位2016年预算一般公用经费减少。 执行情况说明:2016年商品和服务支出预算6.84万元,其中:办公费1.06万元,物业管理费1..05万元,水电费0.63万元,邮电费0.12万元,差旅费0.92万元,公务接待费0.22万元,工会经费0.87万元,福利费0.82万元、公务用车运行维护费1.01万元,其他0.14万元。 (三)国有资产占用情况 鉴于截至2015年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2016年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2016年度部门决算时一并公开部门截至2016年12月31日的国有资产占有使用情况。 十、其他公开信息




